為系統(tǒng)研究謀劃審計工作,構(gòu)建權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系, 9月14日,集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理韓鵬組織審計部召開四季度審計工作部署會。韓鵬帶領(lǐng)審計部全體員工深入學(xué)習(xí)了《中央審計委員會辦公室2020審計年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作指導(dǎo)意見》,通讀經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計5類623項違法違規(guī)行為清單,對前三季度已完成現(xiàn)場審計的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目和經(jīng)營管理審計項目進(jìn)行了回顧和總結(jié),指出了存在的問題和不足,明確了下一階段工作重點。
韓鵬指出,為全面履行審計監(jiān)督職責(zé),審計部要主動提高政治站位,自覺把做好新時代審計工作作為“勇?lián)?dāng)、敢作為”的必然要求,將審計工作作為“履行國企職責(zé)、體現(xiàn)市場價值”的題中應(yīng)有之義;要堅決執(zhí)行集團(tuán)決策部署,科學(xué)謀劃審計項目,規(guī)范開展審計工作,把審計工作與促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營、化解風(fēng)險、加強(qiáng)內(nèi)控管理相結(jié)合,全面提升審計監(jiān)督效能。
韓鵬要求,審計部要全面總結(jié)經(jīng)驗,在今后的工作中努力做好“四化”:一是制度體系化。盡快修訂《內(nèi)部審計約談管理辦法》和《內(nèi)部審計工作協(xié)作機(jī)制辦法》,不斷完善內(nèi)部審計制度體系;二是流程標(biāo)準(zhǔn)化。針對集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營特點,制定個性化的審計項目實施方案,明確審計重點和審計方法,實現(xiàn)全流程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè);三是團(tuán)隊專業(yè)化。全面開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過線上和線下培訓(xùn)相結(jié)合的方式加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),掌握最前沿的審計理念,重點把握融資擔(dān)保、基金管理、融資租賃及區(qū)域性股權(quán)交易等行業(yè)的政策法規(guī),熟悉經(jīng)營管理,熟練運用相關(guān)會計準(zhǔn)則。充分利用業(yè)余時間組織集體學(xué)習(xí)和團(tuán)隊拓展,不斷提高審計隊伍的專業(yè)素質(zhì)和團(tuán)隊協(xié)作能力;四是“周例會”常態(tài)化。嚴(yán)格落實部門周例會制度,確保各項工作責(zé)任到人、有序推進(jìn);將黨建工作納入周例會進(jìn)行安排部署,確保黨建與業(yè)務(wù)同謀劃、同部署、同推進(jìn)。
審計部全體員工一致表示,在今后工作中將不折不扣落實會議要求,努力加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高思想認(rèn)識,切實把審計工作成效體現(xiàn)在促進(jìn)集團(tuán)有序健康發(fā)展上、體現(xiàn)在幫助集團(tuán)提高經(jīng)營業(yè)績上、體現(xiàn)在提升國有資產(chǎn)保值增值水平上,全力以赴開創(chuàng)審計工作新局面。
供稿:張磊